Nas telas Recebíveis e Contas a Pagar, tem a possibilidade de fazer um estorno da conta caso o usuário faça quitação errada. Basicamente nós deletamos as contas que foram criadas(quitadas) erradas, estornamos o valor do caixa, e criaremos uma nova conta com o valor original com status 'aberto'.
Há uma permissão para que o usuário possa fazer esse estorno. É necessário que ele seja 'SuperUsuario' ou que a permissão abaixo esteja marcada:
Foi criado também um campo onde poderá consultar qual usuário estornou e a data/hora.
Observação:
Você sabia?
Exemplo: Feito uma venda em Parcelamento de R$ 25,00. Foi quitado em R$ 10,00 no Dinheiro e R$ 15,00 no cartão.
Você terá que entrar na conta original (Parcelamento - Renegociada) no valor de R$ 25,00para fazer o abatimento.
Exemplo: Feito uma venda em Parcelamento de R$ 25,00. Foi quitado em R$ 10,00 no Dinheiro e R$ 15,00 no cartão.
No Financeiro terá 3 movimentos, a primeira conta será no valor total de R$ 25,00 com status 'Renegociado', outra será no parcelamento 'Quitado' no valor de R$ 10,00 e outra no cartão com status 'Aberta' no valor de R$ 15,00. Caso entre no financeiro do cartão em aberto, e faça quitação com conta bancária, já não será possível fazer o estorno, pois houve movimentação na conta filho.
Observação: Terá que entrar na conta original para imprimir um resumo do estorno.
E o caixa, o que acontecerá?
Caso você faça essa operação no mesmo dia da venda, o sistema simplesmente abaterá os valores do caixa de origem(da venda). Exemplo: Venda: R$ 10,00 em parcelado. Foi no financeiro e quitou em R$ 1,00 no dinheiro, R$ 1,50 cheque, R$ 2,00 cartão, R$ 2,50 em parcelamento e 3,00 em conta bancária. Quando você entrar na conta: Parcelamento - Renegociada, e clicar no botão estornar, os valores correspondente para cada forma de pagamento ficarão abatidos, conforme a imagem abaixo.
Particularidades
- Quando há um recebimento que tenha sido informado crédito de cliente, não será possível fazer o estorno dessa conta, não há possibilidade de estorno crédito.
Não há possibilidade de fazer estorno de uma conta a pagar quando há quitação com cheques de clientes.A partir da versão 33.3 #bo425413 isso tornou-se possível.- Quando quita uma conta a pagar com crédito do fornecedor, não é possível estornar.
- Quando quita uma conta a pagar com conta bancária, a conta original ficará com status 'Quitado', referenciando a movimentação da conta bancária. O sistema apagará a movimentação da conta bancária pela conta quitada.
Quando o estorno é finalizado, aparecerá um opção de imprimir, caso o cliente deseje. Este modelo de Ticket é padrão, não é personalizado, por isso você observará que todas as informações possíveis estarão na impressão.
Este modelo de Ticket é padrão, não é personalizado, por isso você observará que terá todas as informações possíveis na impressão.
Observação Final: Esse procedimento de estorno é voltado para os movimentos que tenham o status Quitado e Renegociado apenas!