Esta tela será utilizada para dar entrada dos produtos no seu estoque.
Abrir tela :
Selecione o módulo ESTOQUE;
Clique no menu Entradas
Na tela superior de entradas,além de se criar uma nova operação é possível editar a mesma.
Botões
Dentro da tela de entrada existem duas guias: Opções e NF-e.
Operação: seleciona a operação a ser usada.
Fornecedor: seleciona o fornecedor a ser usado.
Tabela: seleciona a tabela de preços a ser usada.'
Vendedor: seleciona o vendedor.
Código: aqui se insere o código do produto.
Qtde: informa-se a quantidade de produtos.
Preço Unit: informa-se o preço unitário do produto.
Preço total: campo que mostra o preço total dos produtos.
Desc(%): aqui é possível informar o desconto de cada produto em porcentagem.
Desc($):aqui é possível informar o desconto de cada produto em valores.
Preço Final:Campo que mostra o preço final da operação.
Opções
Gravar(F2): Ao terminar o cadastro basta apertar este botão para gravar a operação.
Financeiro(F3): Onde se efetiva a compra realizada. É possível escolher entre o recebimento em dinheiro ou parcelamento.
Novo(F5) :Clique para iniciar um novo cadastro.
Frete: calcula o valor do frete, informando ainda quem realiza o mesmo e quem efetua o pagamento.
Desconto:é possível dar desconto em cima da operação completa ao invés de produto a produto,o mesmo pode ser dado por porcentagem ou valores.
Outras opções: botão que torna possível o acesso de opções adicionais as mesmas estão listadas abaixo.
Apagar: apaga todo e qualquer registro da operação efetuada.
Desefetivar: desefetiva a compra/venda realizada.
Doc.Referenciado: quando,na emissão de NF-e for necessário,esse campo serve para se colocar a sequencia do documento fiscal recebido dos fornecedores,normalmente utilizado em operações de devolução de mercadoria.
Observações: é possível se colocar observações na DANFE para emissão de NF-e atraves dessa opção.
Trocar operações: aqui é possível efetuar a troca do tipo de operação que está sendo executado.
Verificar totais: verifica os totais de impostos a serem pagos no final da operação.
NF-e: envia a NF-e para a receita, para aprovação e emissão.
Importar XML: importa o XML dos fornecedores afim de otimizar a operação de compras de produtos. Para saber mais clique aqui.
Configurar: configuração da tela de entradas para localização de produtos na importação do XML.
Nf-e
Enviar NF-e: envia a NF-e para a receita, para aprovação e emissão.
Imprimir NF-e: imprime a NF-e aprovada.
Enviar e-mail: envia o arquivo pdf e a Danfe para o cliente via e-mail.
Cancelar NF-e: cancela a NF-e.(em até 24 horas após sua emissão).
Salvar XML: salva a XML no computador.
Inutilizar NF-e: Inutiliza a NF-e junto a receita,gerando um número de protocolo.
Carta de correção: emite uma carta de correção da nota fiscal quando se fizer necessário, junto à receita.
Super Busca
O super busca é um sistema de buscas mais detalhado, dando maiores opções para a realização das buscas dentro do sistema.
Como dar entrada na nota pelo XML
Configurar tela de entrada
Essa seção destina-se a explicar sobre as configurações da tela de entrada.
Temos nessa tela a opção:
Considerar Difal e antecipação do ICMS no cálculo de custo e calcular DIFAL automático: essa opção ativada passar a calcular o DIFAL automaticamente e acrescenta-lo no custo das mercadorias. Nota que o DIFAL não vai constar no Total Final do movimento ele entra por fora no custo. Saiba mais como o sistema calcula o DIFAL.
Damoncriado em 14 mar 2016
alterado em 27 set 2023