Esta tela será utilizada para dar entrada dos produtos no seu estoque.

Abrir tela :

  • Selecione o módulo ESTOQUE;
  • Clique no menu Entradas

Na tela superior de entradas,além de se criar uma nova operação é possível editar a mesma.

Botões

Dentro da tela de entrada existem duas guias: Opções e NF-e.

  • Operação: seleciona a operação a ser usada.
  • Fornecedor: seleciona o fornecedor a ser usado.
  • Tabela: seleciona a tabela de preços a ser usada.'
  • Vendedor: seleciona o vendedor.
  • Código: aqui se insere o código do produto.
  • Qtde: informa-se a quantidade de produtos.
  • Preço Unit: informa-se o preço unitário do produto.
  • Preço total: campo que mostra o preço total dos produtos.
  • Desc(%): aqui é possível informar o desconto de cada produto em porcentagem.
  • Desc($):aqui é possível informar o desconto de cada produto em valores.
  • Preço Final:Campo que mostra o preço final da operação.

Opções

  • Gravar(F2): Ao terminar o cadastro basta apertar este botão para gravar a operação.
  • Financeiro(F3): Onde se efetiva a compra realizada. É possível escolher entre o recebimento em dinheiro ou parcelamento.
  • Novo(F5) :Clique para iniciar um novo cadastro.
  • Frete: calcula o valor do frete, informando ainda quem realiza o mesmo e quem efetua o pagamento.
  • Desconto:é possível dar desconto em cima da operação completa ao invés de produto a produto,o mesmo pode ser dado por porcentagem ou valores.
  • Outras opções: botão que torna possível o acesso de opções adicionais as mesmas estão listadas abaixo.
  • Apagar: apaga todo e qualquer registro da operação efetuada.
  • Desefetivar: desefetiva a compra/venda realizada.
  • Doc.Referenciado: quando,na emissão de NF-e for necessário,esse campo serve para se colocar a sequencia do documento fiscal recebido dos fornecedores,normalmente utilizado em operações de devolução de mercadoria.
  • Observações: é possível se colocar observações na DANFE para emissão de NF-e atraves dessa opção.
  • Trocar operações: aqui é possível efetuar a troca do tipo de operação que está sendo executado.
  • Verificar totais: verifica os totais de impostos a serem pagos no final da operação.
  • NF-e: envia a NF-e para a receita, para aprovação e emissão.
  • Importar XML: importa o XML dos fornecedores afim de otimizar a operação de compras de produtos. Para saber mais clique aqui.
  • Configurar: configuração da tela de entradas para localização de produtos na importação do XML.

Nf-e

  • Enviar NF-e: envia a NF-e para a receita, para aprovação e emissão.
  • Imprimir NF-e: imprime a NF-e aprovada.
  • Enviar e-mail: envia o arquivo pdf e a Danfe para o cliente via e-mail.
  • Cancelar NF-e: cancela a NF-e.(em até 24 horas após sua emissão).
  • Salvar XML: salva a XML no computador.
  • Inutilizar NF-e: Inutiliza a NF-e junto a receita,gerando um número de protocolo.
  • Carta de correção: emite uma carta de correção da nota fiscal quando se fizer necessário, junto à receita.

Super Busca

O super busca é um sistema de buscas mais detalhado, dando maiores opções para a realização das buscas dentro do sistema.

Como dar entrada na nota pelo XML

Configurar tela de entrada

Essa seção destina-se a explicar sobre as configurações da tela de entrada.

Temos nessa tela a opção:

  • Considerar Difal e antecipação do ICMS no cálculo de custo e calcular DIFAL automático: essa opção ativada passar a calcular o DIFAL automaticamente e acrescenta-lo no custo das mercadorias. Nota que o DIFAL não vai constar no Total Final do movimento ele entra por fora no custo. Saiba mais como o sistema calcula o DIFAL.
Damoncriado em 14 mar 2016 alterado em 27 set 2023

Manual Estoque Manual

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